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文山壮族苗族自治州气象局部门2020年度部门决算

2021-09-14 15:41  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000662901000

   

文山壮族苗族自治州气象局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山壮族苗族自治州气象局概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省文山壮族苗族自治州气象局负责本行政区域内气象探测资料的采集,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;制定人工影响天气作业方案,并在上级主管部门和本级人民政府的领导和协调下,管理指导和组织实施人工影响天气作业;组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作;依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能,对有关违法行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼工作;发布本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报及农业气象预报、城镇环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

(二)2020年度重点工作任务介绍

2020年,文山州主要发生寒潮、干旱、暴雨、雷电、冰雹等气象灾害以及洪涝、滑坡、泥石流等衍生灾害,全州气象部门积极应对,做好决策、公众、专业专项等气象服务工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州气象局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单1个,其他事业单位0个。是:云南省文山壮族苗族自治州气象局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州气象局部门2020年末实有人员编制5人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制5人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是由人工影响天气防雹办公室和气象灾害预警中心人员组成。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:本部门无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表、《三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开09表,公开表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州气象局部门2020年度收入合计587.57万元。其中:财政拨款收入587.57万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年578.72万元对比增加了8.85万元,增加比例1.5%,主要原因分析是人员工资变动导致。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州气象局部门2020年度支出合计587.57万元。其中:基本支出546.57万元,占总支出的93.02%;项目支出41万元,占总支出的6.98%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年578.72万元对比增加了8.85万元,增加比例1.5%,主要原因分析人员工资变动导致。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546.57万元。与上年537.72万元对比增加了8.85万元,增加比例1.5%,主要原因是人员工资变动导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出541.57万元,占基本支出的99.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5万元,占基本支出的0.91%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障文山壮族苗族自治州气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41万元。与上年41万元对比无变化,具体项目开支及开展工作情况有效防范冰雹灾害、在干旱时节实施人工增雨降低森林火险等级及缓解干旱程度。加强和规范气象观测运行维持费的使用和管理,保障各类观测设备稳定运行,满足天气预报和气象防灾减灾对各类气象观测资料的需求,充分发挥气象观测运行维持费的投入效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出587.57万元,占本年支出合计的100%。与上年578.72万元对比增加了8.85万元,增加比例1.5%,主要原因分析是人员工资变动导致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于扶贫攻坚相关工作经费开支;

2.社会保障和就业(类)支出7.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于人员社会保险缴费支出;

3. 卫生健康(类)支出0.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于人员社会保险缴费支出;

4.自然资源海洋气象等(类)支出570.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.14%。主要用于人员津贴补贴、人工影响 天气等;

 

5.住房保障(类)支出3.95万元,占一般公共预算财政拨款 总支出的0.67%。主要用于事业人员的住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州气象局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化。其中:因公出国(境)费支出决算无变化;公务用车购置及运行费支出决算无变化;公务接待费支出决算无变化。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州气象局部门2020年机关运行经费支出0万元,与上年7.14万元对比减少7.14万元,减少比例100%,主要原因人员公用经费投入减少。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,文山壮族苗族自治州气象局部门资产总额0万元,其中,流动资产0万元,固定资产0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,无变化。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州气象局属于双重财务管理体制,经费来源中央财政和地方财政,地方财政承担我局津贴补贴、民族自治州津贴及地方编制经费、人工影响天气工作经费等。地方财政报送内容为经费差额表,因此未涉及“三公”经费、政府采购及国有资产占用情况等内容,以上内容均在中央财政报表中反映,故在此次地方财政决算公开中数据均为零。文山州气象局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

无。

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