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文山州国土空间规划设计院2021年度部门决算

2022-09-20 16:10  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260003300200101000

文山州国土空间规划设计院2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州国土空间规划设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分  名词解释

第一部分  文山州国土空间规划设计院概况

一、主要职能

(一)主要职能

文山州国土空间规划设计院,于19847月成立,属于正科级全额拨款的事业单位,主管部门为文山州自然资源和规划局。原单位名称为文山壮族苗族自治州城乡规划设计院,20203月变更单位名称。文山州国土空间规划设计院是文山州具备城乡规划乙级、土地规划丙级、测绘丙级、建筑设计丙级、市政设计丙级资质的事业单位,主要职责和任务是:依照《中华人民共和国规划法》等相关法律法规,承担全州范围内政府指令性任务和其它的规划编制任务,完成国土空间规划设计、城镇总体规划、城镇详细规划、景观园林规划、城市绿地系统规划、城市旅游发展规划等各项工作任务。经营活动主要是承接资质范围内的各类设计服务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务,为政府提供自然资源开发利用和保护的规划设计服务;国土空间规划、各类专项规划、城市设计、村庄规划、工业园区规划、建筑设计、市政工程设计(含初步设计)、工程测量、选址意见书及可行性研究报告、投资土地整治项目(包括耕地开垦、提质改造和城乡建设用地增减挂钩项目)、云南省行政区范围内各级各类土地规划编制、设计、修改、评估、论证、咨询业务;土地整治项目可行性研究报告、项目规划设计及预算编制、项目勘测、土地复垦方案编制;土地勘测定界、其他符合法律法规规定的经营项目投资和建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入文山州国土空间规划设计院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1,单位名称为文山州国土空间规划设计院,单位内设机构7个,分别为:国土空间一所、国土空间二所、市政工程设计所、建筑工程设计所、园林景观设计所 、外派办公室、办公室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州国土空间规划设计院2021年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

(详见附件)

空表说明:本单位不涉及《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表,表为空表。

第三部2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州国土空间规划设计院2021年度收入合计13,588,283.44元。其中:财政拨款收入3,182,279.42元,占总收入的23.42%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0(含教育收费0,占总收入的0%;经营收入10,406,004.02元,占总收入的76.58%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。

与上年度对比:2021年总收入比2020年总收入14,394,686.32减少806,402.88同比下降5.60%,主要原因是财政拨款收入、经营预算收入较上年有所减少;2021年财政拨款收入比2020年财政拨款收入3,501,809.32元减少319,529.9元,同比下降9.12%,主要原因是2020年财政拨款收入包含在20203月已经调出的12名人员经费以及调出的12名人员2020年全年的公用经费收入,故2021年人员经费、公用经费收入相比上年有所减少;2021年经营收入比2020年经营收入10,892,877元减少486,872.98元,同比下降4.47%,主要原因是2021年预算会计核算的经营预算收入相比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

文山州国土空间规划设计院2021年度支出合计13,193,505.57元。其中:基本支出3,162,279.42元,占总支出的23.97%;项目支出20,000,占总支出的0.15%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共10,011,226.15元,占总支出的75.88%。

与上年对比2021年总支出比2020年总支出13,878,729.35元减少685,223.78元,同比下降4.94%,主要原因是基本支出、经营支出减少;2021年基本支出比2020年基本支出3,501,809.32元减少339,529.9元,同比下降9.70%,主要原因是2020年基本支出包含在20203月已经调出的12名人员经费以及调出的12名人员2020年全年的公用经费支出,故2021年人员经费、公用经费支出相比上年有所减少;2021年经营支出比2020年经营支出10,376,920.03元减少365,693.88元,同比下降3.52%,主要原因2021“降本节支”管控措施取得一定成效。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障文山州国土空间规划设计院机构正常运转的日常支出3,162,279.42元。与上年对比2021年基本支出比2020年基本支出3,501,809.32元减少339,529.9元,同比下降9.70%,主要原因是2020年基本支出包含在20203月已经调出的12名人员经费以及调出的12名人员2020年全年的公用经费支出,故2021年基本支出相比上年有所减少其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,966,088.54占基本支出的93.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费196,190.88占基本支出的6.20%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障文山州国土空间规划设计院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,000。与上年对比2021年项目支出比2020年增加20,000主要原因是此项目支出为2021年新引进1名党政干部储备人才,用于发放党政干部储备人才一次性租房补贴经费。具体项目开支及开展工作情况为文山州国土空间规划设计院在2021新引进1党政干部储备人才,在2021已完成对1名党政干部储备人才引进工作,并完成对该名党政干部储备人才发放一次性租房补贴经费的工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州国土空间规划设计院2021年度一般公共预算财政拨款支出3,182,279.42,占本年支出合计的24.12%。与上年对比2021年一般公共预算财政拨款支出比2020年一般公共预算财政拨款支出3,501,809.32减少319,529.9元,同比下降9.12%,主要原因2020年一般公共预算财政拨款支出包含在20203月已经调出的12名人员经费以及调出的12名人员2020年全年的公用经费支出,故2021一般公共预算财政拨款支出相比上年有所减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出248,003.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

9.卫生健康(类)支出182,937.02元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于为事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出2,590,934.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.42%。主要用于城乡社区管理事务支出、保障机构正常运转日常支出。

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出160,404,占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州国土空间规划设计院2021一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000,支出决算为20,271,完成预算的57.92%。其中:因公出国(境)费支出决算为0公务用车购置及运行费支出决算为20,271,完成预算的57.92%;公务接待费支出决算为0元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21,057减少786元,同比下降3.73%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少786元,同比下降3.73%2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2021年严格遵守中央八项规定精神,厉行节约,保证“三公经费”资金使用高效并保证严格控制“三公经费”增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出20,271,占100%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,271。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,271,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。要用于外出项目对接、实地踏勘、收集资料等使用公务用车产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中:

国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山州国土空间规划设计院部门2021年机关运行经费支出0元,较上年无变动。

二、国有资产占用情况

截至20211231日,文山州国土空间规划设计院资产总额18,427,146.9元,其中,流动资产3,436,577.66元,固定资产13,579,322.72元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1,411,246.52元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,2021资产总额2020年资产总额18,022,202.62增加404,944.28元,同比增长2.25%。其中固定资产增加71,111.87,同比增长0.47%。处置房屋建筑物0平方米;处置车0辆;报废报损资产6项,账面原值36,000,实现资产处置收入0万元;出租房屋390.4平方米,账面原值963,730.29元,实现资产使用收入16,173.12元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额30,186元,其中:政府采购货物支出30,186元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额30,186元,占政府采购支出总额的100%。2021年政府采购支出资金来源于自有经营收入。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

二、经营收入:类似企业收入。事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其定价可以市场公平价格为标准,保本的基本上含有一些利润,类似企业盈利活动。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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