首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 州社科联 > 正文

文山州社科联2019年预算公开说明

2019-03-19 01:12  来源:  【字体:     打印

监督索引号53260000149200000

文山州社科联2019年预算公开

目录

第一部分 文山州社科联2019年部门预算编制说明

第二部分 文山州社科联2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、州本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州社科联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

文山州社会科学界联合会是中共文山州委领导下以社会科学研究为主要任务的学术性群众团体,是全州社会科学学会的联合组织,是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。

(二)机构设置情况

部门基本情况如下:人员编制数12人,其中:行政编制7人;事业编制5人。在职实有11人,其中:行政编制7人;事业编制4人。离退休人员5人,其中: 离休1人,退休4人。设置办公室(学会部)、编辑部(科研部)两个科室。

(三)重点工作概述

领导和协调个社会科学学会的工作;组织社会科学共工作者开展科研和学术活动;组织和推动社会科学知识的普及工作;组织全州社会科学优秀成果评奖活动;组织开展州际间、省际间的学术交流活动;办好《文山社科》杂志;指导县级社科联和县级有关部门的社科业务工作及社科学术团体组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制12人,其中:行政编制 7人,事业编制5人。在职实有11人,其中: 财政全供养 11人。

离退休人员 5人,其中: 离休1人,退休4人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入248.66万元,其中:一般公共预算财政拨款248.66万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入248.66万元,其中:本年收入248.66万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款248.66万元(本级财力248.66万元)。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 248.66万元。财政拨款安排支出 248.66万元,其中,基本支出248.66万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出169.93万元占总支出的69%,主要用于行政机关开展事务而发生的支出;

2、社会保障和就业支出53.37万元占总支出的21%,主要用于离退休人员的支出;

3、医疗卫生与计划生育支出14.58万元占总支出的6%,主要用于机关单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出;

4、住房保障支出10.78万元占总支出的4%,主要用于行政机关按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出248.66万元,其中:工资福利支出212.78万元,主要用于基本工资,津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费,占基本支出的86%;商品和服务支出20.27万元,主要用于办公经费、邮电费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等,占基本支出的8%;对个人和家庭的补助(离休费)15.61万元,主要用于离休人员工资支出及离退休人员公用经费支出,占基本支出的6%。

项目支出:无

五、州对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

州社科联无部门列入州对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

州社科联无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

州社科联无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算0.67万元,与去年持平。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障机构正常运转的日常支出248.66万元,包括基本工资,津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等(工资福利支出)占基本支出的86%;办公经费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的8%;离休费、生活补助、住房公积金等(对个人和家庭的补助)占基本支出的6%。与上年对比减少13.32万元,减少的主要原因:2018年退休1人,所以2019年的工资福利支出就比2018年减少。

(三)项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算:是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

(二)机关运行经费安排

办公费:2.63万元;印刷费0.1万元;水费0.3万元;电费:0.3万元;邮电费0.4万元;差旅费2万元;公务接待费0.67万元;工会经费1.79万元;福利费2.79万元;其他商品和服务支出0.7万元,共计11.68万元,比2018年减少0.35万元,原因为在职人员比2018年减少。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

(五)一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算0.67万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费

2019年无出国(境)费预算

2.公务用车购置及运行维护费

2019年无公务用车购置及运行维护费。我部门公务用车改革以后,已无公务用车

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.67万元,主要用于接待上级有关部门和县市级等单位的公务接待所发生的费用

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述,此处不再说明。

监督索引号53260000149200111

设为首页  |  加入收藏  |  网站地图

主办:文山州人民政府办公室,通讯地址:文山市华龙北路2号文山州人民政府办公室,举报邮箱:wszdzzwb@163.com
投稿邮箱地址及电话:wszdzzwb@163.com,0876-3990267;本网站违法和不良信息及涉未成年人举报电话:0876-3990268
ICP备案号: 滇ICP备05000302号    政府网站标识码:5326000023    公安备案号:滇公网安备 53262102000185号